号: 003187472/202503-00001 信息分类: 规划计划
发布机构: 宿州市审计局
成文日期: 2025-03-20 发布日期: 2025-03-20 17:00
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市审计局2024年工作总结
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宿州市审计局2024年工作总结

来源:宿州市审计局 浏览量: 发表时间:2025-03-20 17:00 编辑:宿州信息公开023

2024年,宿州市审计局在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足经济监督基本定位,依法全面履行审计监督职能。

一、主要工作完成情况

(一)强化思想政治建设,升腾干事创业发展气场

一是加强党对审计工作的领导。提请召开市委审计委员会会议2次,研究部署审计领域重大工作、重要事项;严格执行重大事项请示报告制度,向省委审计委员会及其办公室报送重大事项15件;向市委审计委员会报送专报、报告22件,市委审计委员会领导批示47次(含同一报告被不同领导的多次批示);通过规划计划、监督考核等加强对县级审计委员会及其办公室的组织领导和业务指导,收到县级党委审计委员会重大请示报告24件,做到上下贯通、集中统一。

二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。自觉把学习党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神、习近平总书记关于审计工作重要讲话和指示批示精神作为党组会议第一议题和党组理论学习中心组学习首要内容,2024年以来共组织学习习近平总书记重要讲话批示指示精神38次,召开局党组中心组会议12次,组织学习习近平总书记重要讲话精神36次。

三是党建引领与审计工作互融互促。持续抓好“党旗红·审计兴”党建品牌建设。在重大审计项目组建立临时党支部,让党旗高高飘扬在审计一线。实行“审计组+临时党支部”制度,临时党支部实行“两长制”“两员制”,即外出审计期间由审计组长和临时党支书记带头抓党建、抓业务、带队伍,充分发挥头雁效应;由廉政监督员和临时党支部纪检委员监督制度执行,落实廉政纪律,让“党建跟着审计项目走”,严格工作要求,把组织优势转化为工作优势。

(二)聚焦主责主业,护航经济社会高质量发展

市局2024年度项目计划共44个,累计完成审计或专项审计调查项目33个,共查出问题资金425,608.96万元,其中:违规资金48,020.31万元,管理不规范资金377,588.65万元,非金额计量问题398个,提出审计建议85条,下达审计决定2份。移送案件线索31件,审计促进有关问题资金23,798.74万元。

一是聚焦财政提级效。开展2023年度市级预算执行情况和决算草案的审计。通过关注市级财政一般公共预算、政府性基金预算等四本预算的执行、财政管理、绩效评价工作开展等情况,共发现8个方面35个问题,涉及金额41,900万元。同时组织对市自规局、市教体局、市市场监督局3个部门2023年度预算执行及其他财政财务收支情况审计,共发现61个问题,涉及金额3,830万元。

二是用心用力惠民生。开展社会保障基金预算执行审计,重点关注养老、医保等险种的收支管理情况,全面采集养老、医保等业务数据及死亡、特困、低保人员等外部数据,发现职工基本医疗保险违规退款未及时退回医疗保障基金财政专户、违规使用城乡居民医疗保险基金支出银行手续费等问题10个,涉及违规金额286.53万元。开展市困难群众救助补助资金审计,发现救助资金到位不及时、经济条件改善后未及时定期核查并停发低保或特困待遇、个别养老机构消防存在安全隐患等问题37个,涉及管理不规范金额89.49万元。

三是关注投资防风险。开展市本级工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查,涉及2021年至2023年依法必须招标的建设项目433个,共发现违规决策、涉嫌挪用资金等6个方面28个问题,涉及问题金额29,105万元。开展宿州绿色农产品精深加工产业园项目竣工决算审计,共发现建设程序不规范、未编制设计概算等5个方面17个问题,涉及问题金额约194.52万元。对黄淮海(宿州)智慧物流产业园工程建设及资金使用情况进行专项审计,共发现设计概算编制不准确、未按规定时间完成竣工结算等4个方面16个问题,涉及问题金额205万元。

四是持之以恒严责任。已实施完成经济责任审计项目15个,共查出各类违纪违规问题232个,提出审计意见建议44条。印发《宿州市党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任告知办法》《关于修订推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案(20232027年)》等制度文件,进一步增强了党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员依法履行经济责任意识,充分发挥了审计“治已病、防未病”作用。

五是强化落实抓整改。专人专司审计整改,将审计约谈与审计发现问题、问题整改落实同步跟进,实行问题编号、跟踪督促、情况反馈、整改销号的动态管理机制,一体推进“查、追、改、治”。今年以来,已实施完成且已到整改期的审计项目共12个,发现问题203个,已到整改期问题189个,目前完成整改问题177个,到期整改完成率93.65%,采纳审计建议41条,促进整改落实有关问题资金23,798.74万元。

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